股权架构搭建与资本交易中的税务合规处理专题班
时间:2025年5月21–23日
地点:四 川·成 都
主讲:吴 健
【课程背景】
并购重组与资本交易及股权架构调整业务杂、金额大、跨区域、税收难、口径乱、空白多、风险高,多年来一直是税收检查的指令性项目。越来越多的企业因并购重组方案设计存在缺陷导致补缴巨额税款,因资本交易处理不当导致重大税务风险。
本课程以大量经典案例深入剖析股权架构设计与调整、股改、合并、分立、股权收购、股权(资产)划转、非货币资产投资、分红派息、对赌协议、代持股及其还原、股权激励、破产重整以及企业清算等财税处理,提升财税人员并购重组财税处理素养和方案设计技能,降低股权架构调整和资本交易中的涉税风险。
【主讲专家】吴健:财税特聘专家;著名财税培训专家;拥有CPA、CTA、高级会计师等资质;曾任职于中国建设银行、太平洋保险公司、税务师事务所、税务干部学院及税务机关等,出版18部财税专著,发表20余篇省部级财税文章,实战经验丰富。
【课程收益】
系统掌握资本交易涉及的主要财税政策;
全部领会资本交易八种方式的处理技巧;
实战模拟资本交易与架构调整涉税案例;
全面提升股权架构方案设计的财税技能;
切实防范资本运作全流程中的税收风险。
【课程大纲】
1.合伙企业税收疑难问题与经典案例解析
【案例】从I上市公司搭建多层合伙架构补税案例看合伙制私募基金税收风险防范
2.非货币性资产投资、技术入股递延纳税疑难问题解析
【案例】从J上市公司股权收购案看非货币资产投资、技术入股税收政策运用技巧
3.股权代持及其还原税收疑难问题与经典案例分析
【案例】从K公司上市前股权代持补税案例看代持股税收风险防范与权益保障
4.分红派息与转增股本的财税疑难问题与案例分析
【案例】L公司分红派息补税案例分析
【案例】M公司定向分红案例解析与方案优化
5.对赌协议的财税处理疑难问题与经典案例分析
【案例】从N公司对赌补偿不予退税案看对赌税收风险防范与化解
6.股权激励的财税处理疑难问题与经典案例分析
【案例】O上市公司通过合伙企业实施的股权激励案例分析
【案例】P上市公司第二类限制性股票激励财税处理案例分析
7.新公司法下增资、减资、撤资的财税疑难问题与经典案例分析
【案例】Q公司以增资、减资形式实行股权转让案例分析与风险防范
8.“名股实地”税收疑难问题与经典案例分析
【案例】R公司以转让股权形式转让房地产案例分析
【案例】涉及多税种的并购重组综合案例分析与演练
9.常见股权架构下税务合规处理与经典案例评析
10.股权架构调整中的税务合规处理与经典案例分析
11.债务重组的财税处理案例与破产重整中的税收疑难问题
【案例】B上市公司参与破产重整中的债转股特殊性税务处理案例分析
12.股权收购和资产收购财税处理疑难问题与经典案例分析
【案例】C公司同时符合多种重组类型的税收政策选择案例分析
13.企业合并的财税处理疑难问题与经典案例分析
【案例】从D公司吸收合并案例的税务处理看重组中的个税风险防范
14.企业分立的财税处理疑难问题与经典案例分析
【案例】从E公司上市前资产剥离看企业分立特殊性税务处理的运用
15.集团内资产(股权)划转财税处理及案例分析
【案例】F上市公司以划转股权的特殊性税务处理形式对子公司减资案例
16.企业改制中财税处理疑难问题与经典案例分析
【案例】从H公司上市前股改补税案看股权架构设计与调整风险防范
17.现场咨询答疑
【培训对象】各企业主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,会计师、税务师事务所和企业纳税经办人员及财税咨询机构等税务专业人士。
【相关费用】人民币2380元/人(含授课、场地、资料、会务、咨询、发票等)。
如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。
【增值服务】☆ 参会学员可享我公司线上平台会员赠送服务:税法查询、纳税辅导、专家答疑、线上课程、信息检索、微信群答疑涉税交流等。