股权交易设计与并购热点税务问题解析专题
时间:2026年5月28–30日
地点:深 圳·维也纳酒店
主讲:J老师
【课程背景】
企业整合扩张、股权调整、上市布局、存量资产优化等需求持续增加,企业并购、股权收购、资产划转、股权减持、国内外架构重整、红筹布局等资本运作日趋常态化。
企业股权交易、并购业务链条复杂、涉税金额高,税收政策体系复杂,实务中税企争议频发。增值税、企业所得税、契税、个人所得税多税种交叉叠加,计税规则复杂、口径不一,极易引发重复纳税、补税罚款、架构整改等重大税务成本。
加之税务监管持续收紧,CFC规则、个税反避税、信托架构、红筹布局、持股平台监管不断升级,过往粗放式交易设计、节税模式陆续受限。已有大量企业因处理不合规被追缴巨额税款、滞纳金,甚至面临高额罚款,严重影响企业经营安全与现金流稳定。
【课程收益】
本课聚焦股权交易的痛点与热点问题,通过多行业、多场景经典实战案例拆解,将税收政策与实务操作深度融合,掌握实操流程与应对思路:
1.精准吃透核心税收政策,明晰政策适用边界,破解实务争议;
2.深挖全流程税务风险,识别高发风险点,建立风险预警与应对机制;
3.设计最优交易路径,业务路径重构,合法优化整体税负;
4.厘清各税种差异与协同处理要点,解决跨税种实务难题;
5.紧跟监管新政动向,适配从严监管环境;
6.积累实战案例经验,掌握可直接落地的合规税务处理方案。
【主讲专家】J老师:国内知名并购重组税收专家,省税务系统首批领军人才,某省税务师行业首批专家库专家成员,某财经大学硕士校外导师,《中国税务报》专家审稿团队成员、“上市公司”栏目主持人。先后从事税务稽查、征管、税政、国际税收、税收经济分析等岗位工作,在《中国税务报》《税务研究》《财务与会计》《注册税务师》《中国税务》《新理财》《发展》等期刊报刊发表专业文章80余篇,深耕并购重组税收十几年,出版《企业重组财税处理实务与案例》《上市公司并购重组税务处理案例解析》《资本交易税收政策实用手册》《资本交易税务合规处理与案例评析》等多部书籍。
【课程大纲】
一、并购重组税收政策争议、常见风险及案例分析「4.5课时」
1.分立后被分立企业引入新股东还能继续适用特殊性税务处理吗?
2.债务重组特殊性税务处理的适用条件是什么
3.合并、分立中亏损的处理及争议问题
二、划转税收政策及案例分析「1.5课时」
1.划转常见的税务风险点
2.几个不能适用特殊性税务处理的划转案例
3.因资本公积不足冲减,先增资再划转能否适用特殊性税务处理
三、并购重组其他税种的常见风险「1.5课时」
1.增值税重组新政:解决的争议、未解决的争议及新的争议
2.重组契税中容易忽视的一些税务风险
3.并购重组中的个人所得税问题及争议
四、股票减持中的税务风险及规划「1.5课时」
1.股票减持中常见的税务问题
2.划转上市公司股票的税务处理
3.持股平台的税务痛点
五、资本市场的税务监管新动向「3课时」
1.上市公司信托架构中的税务风险
2.家族信托及红筹架构中的税务风险
3.某公司收益互换项目中的税务风险
【培训对象】企业总经理、财务总监、税务经理、会计主管、投资并购负责人,会计师、律师、税务师事务所专业合伙人,税务机关负责企业所得税、大企业管理的业务骨干专家。
【相关费用】人民币2980元/人(含授课、场地、资料、会务、咨询、发票等)。
如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。